遂溪县建新镇卫生院2018年预算基本情况说明
2018 年预算基本情况说明
第一部分 遂溪县建新镇卫生院概况
一、部门主要职责。
遂溪县建新镇卫生院主要职能是:1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置情况。
卫生院共有事业编制80人,其中在职63人(在编54人,非编9人),离退休7人,遗属供养2人。
第二部分 2018年部门预算表
一、2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表
| 附件1 | 
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| 2018 年 部 门 预 算 收 支 总 表 | 
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 | 遂溪县建新卫生院 | 
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 | 单位:元 | 
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| 收 入 | 支 出 | 支 出 | 支 出 | 
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| 项目 | 2018年预算 | 项目(部门经济分类) | 2018年预算 | 项目(政府经济分类) | 2018年预算 | 项目(功能科目) | 2018年预算 | 
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| 一、预算拨款 | 2,685,320.00 | 一、基本支出 | 2,685,320.00 | 一、机关工资福利支出 | 2,305,580.00 | 一、一般公共服务支出 | 
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| 一般公共预算拨款 | 2,685,320.00 | 工资福利支出 | 2,544,824.00 | 二、机关商品和服务支出 | 
 | 二、外交支出 | 
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| 政府性基金预算拨款 | 
 | 对个人和家庭补助支出 | 140,496.00 | 三、机关资本性支出(一) | 
 | 三、国防支出 | 
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| 二、预算外资金 | 
 | 商品和服务支出 | 
 | 四、机关资本性支出(二) | 
 | 四、公共安全支出 | 
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| 行政事业性收费收入 | 
 | 其他资本性支出 | 
 | 五、对事业单位经常性补助 | 239,244.00 | 五、教育 | 
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| 主管部门集中收入 | 
 | 二、项目支出 | 
 | 六、对事业单位资本性补助 | 
 | 六、科学技术支出 | 
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| 纳入预算外管理基金收入 | 
 | 商品和服务支出 | 
 | 七、对企业补助 | 
 | 七、文化体育与传媒支出 | 
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| 其他预算资金 | 
 | 对个人和家庭补助支出 | 
 | 八、对企业资本性支出 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 140,496.00 | 
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 | 对企事业单位的补贴 | 
 | 九、对个人和家庭的补助 | 140,496.00 | 九、社会保险基金支出 | 
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 | 债务利息支出 | 
 | 十、对社会保障基金支出 | 
 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 2,337,972.00 | 
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 | 基本建设支出 | 
 | 十一、债务利息及费用支出 | 
 | 十一、节能环保支出 | 
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 | 其他资本性支出 | 
 | 十二、债务还本支出 | 
 | 十二、城乡社区支出 | 
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 | 其他支出 | 
 | 十三、转移性支出 | 
 | 十三、农林水支出 | 
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| 三、事业收入(不含预 算外资金) | 
 | 三、事业单位经营支出 | 
 | 十四、预备费及预留 | 
 | 十四、交通运输支出 | 
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| 四、单位经营服务性收入 | 
 | 四、对附属单位补助支出 | 
 | 十五、其他支出 | 
 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | 
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| 五、其他收入 | 
 | 五、上缴上级支出 | 
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 | 十六、商业服务业等支出 | 
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| 六、上级补助收入 | 
 | 六、结转下年 | 
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 | 十七、金融支出 | 
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| 七、附属单位上缴收入 | 
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 | 十八、援助其他地区支出 | 
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| 八、用事业基金弥补收支差额 | 
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 | 十九、国土海洋气象等支出 | 
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| 九、上年结转、结余 | 
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 | 二十、住房保障支出 | 206,852.00 | 
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 | 二十一、粮油物资储备支出 | 
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 | 二十二、预备费 | 
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 | 二十三、国债还本付息支出 | 
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 | 二十四、其他支出 | 
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 | 二十五、转移性支出 | 
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 | 二十六、债务还本支出 | 
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 | 二十七、债务付息支出 | 
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 | 二十八、债务发行费用支出 | 
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| 收入合计 | 2,685,320.00 | 支出合计 | 2,685,320.00 | 
 | 2,685,320.00 | 支出合计 | 2,685,320.00 | 
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 二、2018年部门收入表 
 
 附件2 | 
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 | 2018年部门收入表 | 
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 | 单位:元 | 
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 | 单位:遂溪县建新卫生院 | 
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 | 项目 | 2018年预算 | 
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 | 一、预算拨款 | 2,685,320 | 
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 | 一般预算拨款 | 2,685,320 | 
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 | 基金预算拨款 | 
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 | 二、预算外资金 | 
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 | 行政事业性收费收入 | 
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 | 主管部门集中收入 | 
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 | 纳入预算外管理基金收入 | 
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 | 其他预算外资金 | 
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 | 三、事业收入(不含预算外资金) | 
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 | 四、单位经营服务性收入 | 
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 | 五、其他收入 | 
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 | 六、上级补助收入 | 
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 | 七、附属单位上缴收入 | 
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 | 八、用事业基金弥补收支差额 | 
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 | 九、上年结转、结余 | 
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 | 收入总计 | 2,685,320 | 
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 三、2018年部门支出表 
 附件3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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 | 2018年部门支出表 | 
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 | 单位: | 遂溪县建新卫生院 | 
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 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 
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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 
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 | 小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 
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 | 合计 | 2,685,320 | 2,685,320 | 2,685,320 | 
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 | 【2080502】事业单位离退休 | 140,496 | 140,496 | 140,496 | 
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 | 【2100302】乡镇卫生院 | 2,337,972 | 2,337,972 | 2,337,972 | 
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 | 【2210201】住房公积金 | 206,852 | 206,852 | 206,852 | 
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 四、财政拨款收支总体情况表 
 附件4 | 
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 | 2018年财政拨款收支总表 | 
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 | 单位: | 遂溪县建新卫生院 | 
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 | 单位:元 | 
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 | 收 入 | 支 出 | 
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 | 项目 | 2018年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 
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 | 一、预算拨款 | 2,685,320 | 一、一般公共服务支出 | 
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 | 一般预算拨款 | 2,685,320 | 二、外交支出 | 
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 | 基金预算拨款 | 
 | 三、国防支出 | 
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 | 二、预算外资金 | 
 | 四、公共安全支出 | 
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 | 行政事业性收费收入 | 
 | 五、教育支出 | 
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 | 主管部门集中收入 | 
 | 六、科学技术支出 | 
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 | 纳入预算外管理基金收入 | 
 | 七、文化体育与传媒支出 | 
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 | 其他预算外资金 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 140,496 | 140,496 | 
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 | 九、社会保险基金支出 | 
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 | 十、医疗卫生支出 | 2,337,972 | 2,337,972 | 
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 | 十一、节能环保支出 | 
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 | 十二、城乡社区支出 | 
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 | 十三、农林水支出 | 
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 | 三、事业收入(不含预算外资金) | 
 | 十四、交通运输支出 | 
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 | 四、单位经营服务性收入 | 
 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | 
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 | 五、其他收入 | 
 | 十六、商业服务业等支出 | 
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 | 六、上级补助收入 | 
 | 十七、金融支出 | 
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 | 七、附属单位上缴收入 | 
 | 十八、援助其他地区支出 | 
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 | 八、用事业基金弥补收支差额 | 
 | 十九、国土海洋气象等支出 | 
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 | 九、上年结转、结余 | 
 | 二十、住房保障支出 | 206,852 | 206,852 | 
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 | 二十一、粮油物资储备支出 | 
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 | 二十二、预备费 | 
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 | 二十三、债务还本支出 | 
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 | 二十四、债务付息支出 | 
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 | 二十五、其他支出 | 
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 | 二十六、转移性支出 | 
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 | 收入总计 | 2,685,320 | 支出总计 | 2,685,320 | 2,685,320 | 
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五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
| 附件5 | 
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 | 2018年一般公共预算支出表 | 
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| 单位: | 遂溪县建新卫生院 | 
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 | 单位:元 | 
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| 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 
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| 小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 
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| 合计 | 2,685,320 | 2,685,320 | 2,685,320 | 
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| 【2080502】事业单位离退休 | 140,496 | 140,496 | 140,496 | 
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| 【2210201】住房公积金 | 206,852 | 206,852 | 206,852 | 
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| 【2100302】乡镇卫生院 | 2,337,972 | 2,337,972 | 2,337,972 | 
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 六、2018年政府性基金预算支出表 
 附件6 | 
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| 2018年政府性基金预算支出表 | 
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| 单位:遂溪县建新卫生院 | 单位:元 | 
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| 功能科目 | 基金预算拨款 | 
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 七、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类) 
 附件7 | ||||||||||||||
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 | 2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类) | 
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| 单位: | 遂溪县建新卫生院 | 
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 | 单位:元 | ||||||||||
| 经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | ||||||||||||
| 小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | |||||||||||
| 合计 | 2,685,320 | 2,685,320 | 2,685,320 | 
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| 工资福利支出 | 2,544,824 | 2,544,824 | 2,544,824 | 
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| 其他工资福利支出 | 270,840 | 270,840 | 270,840 | 
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| 住房公积金 | 206,852 | 206,852 | 206,852 | 
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| 奖金 | 103,800 | 103,800 | 103,800 | 
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| 津贴补贴 | 478,488 | 478,488 | 478,488 | 
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| 绩效工资 | 239,244 | 239,244 | 239,244 | 
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| 基本工资 | 1,245,600 | 1,245,600 | 1,245,600 | 
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| 对个人和家庭的补助 | 140,496 | 140,496 | 140,496 | 
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| 退休费 | 83,484 | 83,484 | 83,484 | 
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| 生活补助 | 34,560 | 34,560 | 34,560 | 
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| 其他对个人和家庭的补助 | 22,452 | 22,452 | 22,452 | 
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八、2018年一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目)
| 附件8 | 
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| 2018年一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目) | ||
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| 单位名称:遂溪县建新卫生院 | 单位:元 | |
| 科目编码(政府预算经济) | 科目名称(政府预算经济) | 一般公共预算拨款 | 
| 
 | 合计 | 2,685,320.00 | 
| 501 | 机关工资福利支出 | 2,305,580.00 | 
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,827,888.00 | 
| 50103 | 住房公积金 | 206,852.00 | 
| 50199 | 其他工资福利支出 | 270,840.00 | 
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 239,244.00 | 
| 50501 | 工资福利支出 | 239,244.00 | 
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 140,496.00 | 
| 50901 | 社会福利和救助 | 34,560.00 | 
| 50905 | 离退休费 | 83,484.00 | 
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 22,452.00 | 
九、 2018年“三公”经费部门预算统计表
| 附件9 | 
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| 2018年“三公”经费部门预算统计表 | |
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| 单位:遂溪县建新卫生院 | 单位:元 | 
| 项目 | 本年预算数 | 
| 合计 | 
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| 1、因公出国(境)费用 | 
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| 2、公务接待费 | 
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| 3、公务用车费 | 
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| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 
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| (2)公务用车购置 | 
 | 
第三部份、2018年部门预算情况说明
一、财政预算安排情况。
(一)卫生院2018年收支预算。2018年收入总预算2685320.00元,其中:一般公共预算拨款2685320.00元,政府性基金拨款0元。支出总预算2685320.00元,其中:一般公共预算支出2685320.00元;政府性基金拨款0元(详见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6)。
(二)一般公共预算基本支出按部门经济分类:工资福利支出2544824.00元,商品和服务支出0元,对个人和家庭的补助支出140496.00元。(详见附件7)。
(三)一般公共预算基本支出按政府经济分类:机关工资福利支出2305580.00元,对事业单位经常性补助支出239244.00元,对个人和家庭的补助支出140496.00元。(详见附件8)。
二、财政预算收支增减变化情况。
因2017年卫生院的预算集中在遂城镇卫生院批复,2018年分开批复,所以我院2018年财政预算收支增减变化情况如下:
2018年收支总预算2685320.00元。其中:一般公共预算拨款2685320.00元,比2017年增加2685320.00元;政府性基金拨款0元,比2017年增加0元。支出按部门经济分类:工资福利支出2544824.00元,比2017年增加2544824.00元;商品和服务支出0元比2017年增加0元;对个人和家庭的补助支出140496.00元,比2017年增加140496.00元。
三、“三公”经费情况。
因公出国(境)费用0元;公务接待费0元,公务用车费0元,公务用车购置0元(详见附件9)。
四、财政预算安排情况(运行经费情况)。
(一)卫生院2018年收支预算:2018年收入总预算2685320.00元,其中,一般公共预算拨款2685320.00元,政府性基金拨款0元。支出总预算2685320.00元,其中,一般公共预算支出2685320.00元;政府性基金拨款0元(详见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6)。
(二)一般公共预算基本支出按部门经济分类:工资福利支出2544824.00元,商品和服务支出0元,对个人和家庭的补助支出140496.00元。(详见附件7)。
(三)一般公共预算基本支出按政府经济分类:机关工资福利支出2305580.00元,对事业单位经常性补助支出239244.00元,对个人和家庭的补助支出140496.00元。(详见附件8)。
(四)2018年县财政没有安排机关运行经费(商品和服务支出)给我院。
五、政府性采购情况。
一般公共预算拨款中没有政府性采购的预算,但根据我院实际情况若有需要会追加政府性采购支出。
六、国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆(用于公务)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆(救护车);单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
七、预算绩效信息公开情况。
我部门暂时没有对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评
八、空白表情况。
2018年县财政没给我院安排政府性基金拨款和“三公”经费、项目支出,所以附件表6、9、11-13为空白。
第四部分、名词解释
(一)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
遂溪县建新镇卫生院 2018年2月23日

