2018年度遂溪县文化广电新闻出版局(汇总)部门预算
2018年度遂溪县文化广电新闻出版局(汇总)部门预算
目录
第一部分 遂溪县文化广电新闻出版局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、一般公共预算“三公经费支出表”
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入表
八、部门支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分遂溪县文化广电新闻出版局(汇总)概况
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
主要职能是:
1、文化广电新闻出版局(本级)的职能
贯彻执行党和政府关于科文化等工作的路线、方针、政策和法规,拟定科文化事业发展规划并组织实施;管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文物工作;指导、协调文化产业发展、规划并实施重点文化设施建设、管理全县公共文化设施建设;管理文化市场;指导艺术教育工作;对本县广播电视传送网、专用网进行具体规划并管理、指导广播电视网的分级建设和开发应用工作,保证广播电视节目的安全播出,对本县广播电视频道、频率、功率等技术参数进行规划;监督管理本县新闻出版工;负责有关版权管理工作等相关工作;承办县委县政府、市文化广电新闻出版局、省文化厅、省广播电影电视局和省新闻出版局(省版权局)交办的其他事项。
2、图书馆的职能
向公众开放的公益性文化服务机构。进行搜集、整理、存储、传播各种文献信息资料工作,利用文献资料进行公益性的社会教育服务工作;宣传党的路线、方针、政策,为县城各党政机关、企事业单位、各社会团体及驻遂机关提供信息资料,为群众阅读学习需求提供服务,进行社会教育;同时,进行构建农村文化服务网络,进行广东流动图书馆服务工作和乡镇图书室的业务辅导工作,进行全国文化信息共享工程网络服务工作。
3、博物馆的职能
征集收藏文物、标本,进行科学研究,对文物藏品进行保护和修复等工作,举办陈列展览,传播历史及科学文化知识,是为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构。
4、文化馆的职能
贯彻执行党的文艺路线方针政策,协助有关部门宣传其他的法律法规、好人好事等;业务上指导基层文化室、站工作,配合搞好农村文化;组织开展馆内文娱活动项目和城乡大型文娱活动;负责全县业余文艺创作,组织作者创作,对创作的各类艺术作品进行把关、修改、提高并推荐上送展出、评奖或发表;辅导全县各文艺团体,组织业余演出,主办各门类的文化艺术培训班;负责收集、挖掘和整理各门类民间文化艺术工作,保护非物质文化遗产。
(二)机构设置情况及人员构成情况
遂溪县文化广电新闻出版局有3个全额拨款、独立核算的事业单位,分别为图书馆、文化馆和博物馆;内设5个职能股(室)和1个直属机构(文化综合执法大队)。本局共有财政供养人员111人。其中,在职43人,退休64人,遗属供养4人。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
| 部门名称:遂溪县文化广电新闻出版局 | 
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 | 单位:万元 | 
| 收 入 | 
 | 支 出 | 
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| 项目 | 2018年 预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 
| 一、本年收入 | 1,959.88 | 一、本年支出 | 1,959.88 | 1,828.28 | 131.60 | 
| (一)一般公共预算拨款 | 1,828.28 | 一般公共服务支出 | 
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| (二)政府性基金预算拨款 | 131.60 | 外交支出 | 
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 | 国防支出 | 
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 | 公共安全支出 | 
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 | 教育支出 | 
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 | 科学技术支出 | 
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 | 文化体育与传媒支出 | 1,796.97 | 1,795.37 | 1.60 | 
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 | 社会保障和就业支出 | 
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 | 社会保险基金支出 | 
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 | 医疗卫生支出 | 
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 | 节能环保支出 | 
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 | 城乡社区支出 | 130.00 | 
 | 130.00 | 
| 二、上年结转 | 
 | 农林水支出 | 
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| (一)一般公共预算拨款 | 
 | 交通运输支出 | 
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| (二)政府性基金预算拨款 | 
 | 资源勘探电力信息等支出 | 
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 | 商业服务业等支出 | 
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 | 金融支出 | 
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 | 援助其他地区支出 | 
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 | 国土海洋气象等支出 | 
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 | 住房保障支出 | 32.91 | 32.91 | 
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 | 粮油物资储备支出 | 
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 | 国有资本经营预算支出 | 
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 | 预备费 | 
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 | 其他支出 | 
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 | 转移性支出 | 
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 | 债务还本支出 | 
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 | 债务付息支出 | 
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 | 债务发行费用支出 | 
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 | 二、结转下年 | 
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| 收入总计 | 1,959.88 | 支出总计 | 1,959.88 | 1,828.28 | 131.60 | 
二、一般公共预算支出表
| 部门名称:遂溪县文化广电新闻出版局(汇总) | 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 功能科目名称 | 一般公共预算拨款 | 
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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 1828.28 | 1828.28 | 
 | 
| 【2070499】其他新闻出版广播影视支出 | 38.52 | 38.52 | 
 | 
| 【2079999】其他文化体育与传媒支出 | 163.65 | 163.65 | 
 | 
| 【2070101】行政运行(文化) | 455.93 | 455.93 | 
 | 
| 【2070299】其他文物支出 | 10.00 | 10.00 | 
 | 
| 【2070199】其他文化支出 | 532.94 | 532.94 | 
 | 
| 【2070112】文化市场管理 | 10.00 | 10.00 | 
 | 
| 【2070106】艺术表演场所 | 151.20 | 151.20 | 
 | 
| 【2210201】住房公积金 | 13.72 | 13.72 | 
 | 
| 【2210201】住房公积金 | 8.22 | 8.22 | 
 | 
| 【2210201】住房公积金 | 7.22 | 7.22 | 
 | 
| 【2210201】住房公积金 | 3.75 | 3.75 | 
 | 
| 【2070204】文物保护 | 5.00 | 5.00 | 
 | 
| 【2070109】群众文化 | 132.92 | 132.92 | 
 | 
| 【2070205】博物馆 | 85.51 | 85.51 | 
 | 
| 【2070104】图书馆 | 2.00 | 2.00 | 
 | 
| 【2070104】图书馆 | 192.19 | 192.19 | 
 | 
| 【2070406】电影 | 15.51 | 15.51 | 
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三、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
| 部门名称:遂溪县文化广电新闻出版局(汇总) | 单位:万元 | 
| 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 
| 合计 | 921.81 | 
| 工资福利支出 | 307.43 | 
| 津贴补贴 | 26.82 | 
| 奖金 | 3.18 | 
| 基本工资 | 38.21 | 
| 住房公积金 | 13.72 | 
| 津贴补贴 | 11.94 | 
| 基本工资 | 56.61 | 
| 住房公积金 | 3.75 | 
| 基本工资 | 34.70 | 
| 津贴补贴 | 52.90 | 
| 奖金 | 1.49 | 
| 基本工资 | 17.82 | 
| 津贴补贴 | 23.24 | 
| 奖金 | 4.72 | 
| 住房公积金 | 8.22 | 
| 住房公积金 | 7.21 | 
| 奖金 | 2.89 | 
| 商品和服务支出 | 237.23 | 
| 其他交通费用 | 2.10 | 
| 其他商品和服务支出 | 129.36 | 
| 其他交通费用 | 7.14 | 
| 其他商品和服务支出 | 66.87 | 
| 其他交通费用 | 3.78 | 
| 其他交通费用 | 4.62 | 
| 公务接待费 | 1.00 | 
| 其他商品和服务支出 | 2.64 | 
| 公务接待费 | 2.00 | 
| 公务接待费 | 1.00 | 
| 公务用车运行维护费 | 6.00 | 
| 公务接待费 | 1.00 | 
| 公务用车运行维护费 | 3.00 | 
| 邮电费 | 5.52 | 
| 其他商品和服务支出 | 1.20 | 
| 对个人和家庭的补助 | 377.15 | 
| 生活补助 | 1.44 | 
| 生活补助 | 0.58 | 
| 其他对个人和家庭的补助 | 33.73 | 
| 生活补助 | 0.70 | 
| 退休费 | 4.46 | 
| 退休费 | 230.87 | 
| 退休费 | 36.72 | 
| 退休费 | 45.23 | 
| 其他对个人和家庭的补助 | 3.50 | 
| 其他对个人和家庭的补助 | 9.41 | 
| 其他对个人和家庭的补助 | 10.52 | 
四、一般公共预算“三公”经费支出表
| 部门名称:遂溪县文化广电新闻出版局(汇总) | 单位:万元 | 
| 项目 | 本年预算数 | 
| 合计 | 14.00 | 
| 1、因公出国(境)费用 | 
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| 2、公务接待费 | 5.00 | 
| 3、公务用车费 | 9.00 | 
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 9.00 | 
| (2)公务用车购置 | 
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五、政府性基金预算支出表
| 部门名称:遂溪县文化广电新闻出版局(汇总) | 
 | 
 | 单位:万元 | 
| 功能科目名称 | 政府性基金预算拨款 | 
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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 131.60 | 131.60 | 
 | 
| 【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 
 | 
| 【2120801】征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 100.00 | 100.00 | 
 | 
| 【2070799】其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.60 | 1.60 | 
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六、部门收入总表
| 部门名称:遂溪县文化广电新闻出版局(汇总) | 
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 | 单位:万元 | 
| 收入 | 
 | 支出 | 
 | 支出 | 
 | 支出 | 
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| 项目 | 2018年 预算 | 项目(部门经济分类) | 2018年 预算 | 项目(政府经济分类) | 2018年 预算 | 项目 | 2018年 预算 | 
| 一、一般预算经费安排拨款 | 1,828.28 | 一、基本支出 | 921.81 | 一、机关工资福利支出 | 
 | 一、一般公共服务支出 | 
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| 二、基金预算拨款 | 131.60 | 工资福利支出 | 307.43 | 二、机关商品和服务支出 | 
 | 二、外交支出 | 
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| 三、国有资本经营预算拨款 | 
 | 一般商品和服务支出 | 237.23 | 三、机关资本性支出(一) | 
 | 三、国防支出 | 
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| 四、财政专户拨款 | 
 | 对个人和家庭的补助支出 | 377.15 | 四、机关资本性支出(二) | 
 | 四、公共安全支出 | 
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| 五、事业收入 | 
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 | 五、对事业单位经常性补助 | 
 | 五、教育支出 | 
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| 六、事业单位经营收入 | 
 | 二、项目支出 | 1,038.07 | 六、对事业单位资本性补助 | 
 | 六、科学技术支出 | 
 | 
| 七、其他收入 | 
 | 行政事业类项目支出 | 908.07 | 七、对企业补助 | 
 | 七、文化体育与传媒支出 | 1,796.97 | 
| 
 | 
 | 基本建设类项目支出 | 
 | 八、对企业资本性支出 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 
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 | 其他类项目支出 | 
 | 九、对个人和家庭补助 | 
 | 九、社会保险基金支出 | 
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 | 其他资本性支出 | 130.00 | 十、对社会保障基金补助 | 
 | 十、医疗卫生支出 | 
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 | 三、事业单位经营支出 | 
 | 十一、债务利息及费用支出 | 
 | 十一、节能环保支出 | 
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 | 十二、债务还本支出 | 
 | 十二、城乡社区支出 | 130.00 | 
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 | 十三、转移性支出 | 
 | 十三、农林水支出 | 
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 | 十四、预备费及预留 | 
 | 十四、交通运输支出 | 
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 | 十五、其他支出 | 
 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | 
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 | 十六、商业服务业等支出 | 
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 | 十七、金融支出 | 
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 | 十八、援助其他地区支出 | 
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 | 十九、国土海洋气象等支出 | 
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 | 二十、住房保障支出 | 32.91 | 
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 | 二十一、粮油物资储备支出 | 
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 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 
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 | 二十三、预备费 | 
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 | 二十四、其他支出 | 
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 | 二十五、转移性支出 | 
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 | 二十六、债务还本支出 | 
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 | 二十七、债务付息支出 | 
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 | 二十八、债务发行费用支出 | 
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| 本年收入合计 | 1,959.88 | 本年支出合计 | 1,959.88 | 本年支出合计 | 
 | 本年支出合计 | 1,959.88 | 
| 八、上级补助收入 | 
 | 四、对附属单位补助支出 | 
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| 九、附属单位上缴收入 | 
 | 五、上缴上级支出 | 
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| 十、用事业基金弥补收支差额 | 
 | 六、结转下年 | 
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| 十一、上年结转、结余 | 
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| 收入总计 | 1,959.88 | 支出总计 | 1,959.88 | 支出总计 | 
 | 支出总计 | 1,959.88 | 
七、部门收入表
| 部门名称:遂溪县文化广电新闻出版局(汇总) | 
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 | 单位:万元 | 
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| 功能科目名称 | 总计 | 收入项目 | 
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 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 
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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 
| 一、预算拨款 | 1959.88 | 1959.88 | 
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| 一般预算拨款 | 1828.28 | 1828.28 | 
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| 基金预算拨款 | 131.60 | 131.60 | 
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| 二、预算外资金 | 
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| 行政事业性收费收入 | 
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| 主管部门集中收入 | 
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| 纳入预算外管理基金收入 | 
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| 其他预算外资金 | 
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| 三、事业收入(不含预算外资金) | 
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| 四、单位经营服务性收入 | 
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| 五、其他收入 | 
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| 六、上级补助收入 | 
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| 七、附属单位上缴收入 | 
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| 八、用事业基金弥补收支差额 | 
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| 九、上年结转、结余 | 
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| 收入总计 | 1959.88 | 1959.88 | 
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八、部门支出表
| 部门名称:遂溪县文化广电新闻出版局(汇总) | 
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| 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 
| 合计 | 1959.88 | 1959.88 | 
 | 
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 | 
| 【2070101】行政运行(文化) | 455.93 | 455.93 | 
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| 【2070104】图书馆 | 2.00 | 2.00 | 
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 | 
| 【2070104】图书馆 | 192.19 | 192.19 | 
 | 
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 | 
| 【2070106】艺术表演场所 | 151.20 | 151.20 | 
 | 
 | 
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 | 
| 【2070109】群众文化 | 132.92 | 132.92 | 
 | 
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 | 
| 【2070112】文化市场管理 | 10.00 | 10.00 | 
 | 
 | 
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 | 
| 【2070199】其他文化支出 | 532.94 | 532.94 | 
 | 
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 | 
| 【2070204】文物保护 | 5.00 | 5.00 | 
 | 
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 | 
| 【2070205】博物馆 | 85.51 | 85.51 | 
 | 
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 | 
 | 
| 【2070299】其他文物支出 | 10.00 | 10.00 | 
 | 
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 | 
| 【2070406】电影 | 15.51 | 15.51 | 
 | 
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 | 
| 【2070499】其他新闻出版广播影视支出 | 38.52 | 38.52 | 
 | 
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 | 
 | 
| 【2079999】其他文化体育与传媒支出 | 163.65 | 163.65 | 
 | 
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 | 
| 【2210201】住房公积金 | 3.75 | 3.75 | 
 | 
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| 【2210201】住房公积金 | 7.22 | 7.22 | 
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 | 
| 【2210201】住房公积金 | 8.22 | 8.22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 【2210201】住房公积金 | 13.72 | 13.72 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 【2070799】其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.60 | 1.60 | 
 | 
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 | 
| 【2120801】征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 100.00 | 100.00 | 
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| 【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 
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第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县文化广电新闻出版局汇总支出预算1959.88万元,其中:一般公共预算支出1828.28万元,比2017年减88.22万元,原因是:节约开支;政府性基金拨款131.60万元,比2017年增131.60万元,原因是:增加文化投入。支出按经济分类划分:工资福利支出307.43万元,比2017年增17.30万元,原因是:增加工资福利;对个人和家庭的补助支出377.15万元,比2017年增44.84万元,原因是:提高退休人员的福利;商品和服务支出237.23万元,比2017年增199.23万元,原因是:增加对文化项目的扶持投入。
二、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费合计455.93元,具体包括公务接待费5万元,邮电费2万元,公务用车运行维护费9万元,业务费439.93元。比2017年预算增417万元,主要原因是:加大文化产业的投入。
三、“三公”经费说明
2018年度三公经费预算共安排14万元。
(1)因公出国(境)费预算0元,与2017年预算相比无增减变化。原因:没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。
(2)公务用车运行维护费支出9万元,与2017年预算不变,与上年持平。
(3)公务接待费决算支出5万元,与2017年预算不变,与上年持平。
四、政府采购安排情况
2018年政府采购预算共0元,其中包括:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,纳入2018 年部门预算编制范围的单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上专用设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
根据文件规定,2018年专项项目(超100万元)均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元。本级没有重点项目。
第四部分 名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

