2014年中共遂溪县委老干部局预决算公开
2015年中共遂溪县委老干部局部门
预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
县委老干部局是行政单位,设有办公室和服务管理股,负责全县离退休干部的管理和服务工作。列入决算编制的下属单位是遂溪县改制企业离休干部管理服务中心,负责改制企业离休干部管理服务工作。
(二)人员构成情况
纳入2015年部门预算的行政编制7名(其中工勤人员1名),实有在职人员7人,退休人员11人;下属参公单位核拨事业编制6名,实有在职人员2人,退休人员1人。
(三)预算年度的主要工作任务
2014年,进一步加强离退休干部思想政治建设和党支部建设,认真落实老干部政治生活待遇,引导老干部为党的事业增添正能量。坚持向离退休干部通报工作、征求意见制度,坚持节日走访慰问老干部制度,及时看望生病住院的老干部,组织老干部参加学习会和就近参观考察。做好老干部大学、老干部活动中心工作,丰富老干部精神文化生活。
二、收入预算说明
2015年收入预算269.09万元,其中:财政拨款预算269.09万元,其他收入0万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算269.09万元,其中:财政拨款支出预算269.09万元。
2015年财政拨款支出预算按用途划分:基本支出预算269.09万元,其中商品和服务支出21.68万元,工资福利支出46.47万元,对个人和家庭补助200.94万元。
四、“三公经费”支出预算说明
2015年“三公经费”财政拨款支出预算共4万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算3万元;公务接待费支出预算1万元。
2014年中共遂溪县委老干部局部门
决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
县委老干部局是行政单位,设有办公室和服务管理股,负责全县离退休干部的管理和服务工作。列入决算编制的下属单位是遂溪县改制企业离休干部管理服务中心,负责改制企业离休干部管理服务工作。
(二)人员构成情况
纳入2014年部门决算的行政编制7名(其中工勤人员1名),实有在职人员7人,退休人员11人;下属参公单位核拨事业编制6名,实有在职人员3人。
(三)决算年度的主要工作任务
2014年,进一步加强离退休干部思想政治建设和党支部建设,认真落实老干部政治生活待遇,引导老干部为党的事业增添正能量。坚持向离退休干部通报工作、征求意见制度,坚持节日走访慰问老干部制度,及时看望生病住院的老干部,组织老干部参加学习会和就近参观考察。做好老干部大学、老干部活动中心工作,丰富老干部精神文化生活。
二、收入决算说明
2014年收入决算353.99万元,其中:财政拨款收入353.99万元,其他收入0万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算353.99万元,其中:财政拨款支出353.99万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出174.54万元,占49%,其中:工资福利支出47.29万元,对个人和家庭的补助97.14万元,商品和服务支出29.52万元,其他资本性支出0.59万元;项目支出179.45万,占51%,主要支出项目有行政事业单位离退休管理费和离休干部死亡一次性抚恤金。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共3.97万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元,全年没有因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行费支出2.97万元,全部用于公务用车运行维护支出,未购置车辆。
3.公务接待费支出1万元,主要用于召开离退休干部会议、开展老干部活动等发生的接待支出。
附件一: | |||||
2015 年 部 门 预 算 收 支 总 表 | |||||
单位: | 中共遂溪县委老干部局 | 单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | 支出 | |||
项目 | 2015年预算 | 项目(经济分类) | 2015年预算 | 项目(功能科目) | 2015年预算 |
一、预算拨款 | 2,690,906 | 一、基本支出 | 2,690,906 | 一、一般公共服务支出 | 681,451 |
一般公共预算拨款 | 2,690,906 | 工资福利支出 | 464,651 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算拨款 | 对个人和家庭补助支出 | 2,009,455 | 三、国防支出 | ||
二、事业收入(不含预 算外资金) | 商品和服务支出 | 216,800 | 四、公共安全支出 | ||
三、单位经营服务性收入 | 其他资本性支出 | 五、教育支出 | |||
四、其他收入 | 二、项目支出 | 六、科学技术支出 | |||
五、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | 八、社会保障和就业支出 | 1,963,247 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
八、上年结转、结余 | 债务利息支出 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
基本建设支出 | 十一、节能环保支出 | ||||
其他资本性支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||
其他支出 | 十三、农林水支出 | ||||
三、事业单位经营支出 | 十四、交通运输支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
六、结转下年 | 十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 46,208 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
收入合计 | 2,690,906 | 支出合计 | 2,690,906 | 支出合计 | 2,690,906 |