遂溪县招商局2017年预算基本情况说明

作者: | 来源:本网 | 时间:2017-05-26 点击数:- 分享到:

 

 

 

2017

 

遂溪县招商局预算

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   遂溪县招商局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   201年部门预算表

一、2017年部门收支总表

二、2017年部门收入表

三、2017年部门支出表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、2017年一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

七、2017年“三公”经费部门预算统计表

八、2017年政府性基金预算支出表

第三部分   2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    遂溪县招商局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实国家有关的科技、经济发展工作的方针政策,负责全县的招商引资工作。

(二)负责分析制定全县引进内、外资的方案和政策,编制和组织落实全县利用内、外资工作计划,建立健全全县招商引资的有关规章制度。对项目引进工作进行综合调研分析并提出可行性意见。

(三)负责联络和协调各类招商引资业务,对个类招商引资活动进行管理和指导。

(四)组织县内企业产品的展览、展销、招商、洽谈活动,对重点的招商项目进行洽谈和跟踪。

(五)负责本县招商的统计、信息、资料、档案的管理和服务工作。

(六)对投资兴办企业提供全程式跟踪服务,统一办理或代办理有关招商引资的审批手续。

(七)核发各项招商引资方面规定的奖励。

(八)承办县委、县政府和省市有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:遂溪县招商局内设3个职能股室。共有事业编制5人,行政工勤编制1人,机关财政供给人员5人,其中在职5人。

 

 

 

 

第二部分   2017年部门预算表

附件1

 

 

 

 

 

2017年部门收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:遂溪县招商局

单位:元

收  入

支  出

支出

项目

2017年预算

项目(经济分类)

2017年预算

项目(功能科目)

2017年预算

一、预算拨款

897,683

一、基本支出

397,683

一、一般公共服务支出

865,388

   一般预算拨款

897,683

    工资福利支出

283,388

二、外交支出

 

   基金预算拨款

0

    对个人和家庭补助支出

32,295

三、国防支出

 

二、预算外资金

 

    一般商品和服务支出

82,000

四、公共安全支出

 

   行政事业性收费收入

 

    其他资本性支出

 

五、教育支出

 

   主管部门集中收入

 

二、项目支出

500,000

六、科学技术支出

 

   纳入预算外管理基金收入

 

    商品和服务支出

500,000

七、文化体育与传媒支出

 

   其他预算外资金

 

    对企事业单位的补贴

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

    债务利息支出

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

    基本建设支出

 

十、医疗卫生支出

 

 

 

    其他资本性支出

 

十一、节能环保支出

 

 

 

    其他支出

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

三、事业单位经营支出

 

十四、交通运输支出

 

四、单位经营服务性收入

 

四、对附属单位补助支出

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上缴上级支出

 

十六、商业服务业等支出

 

六、上级补助收入

 

六、结转下年

 

十七、金融支出

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

九、上年结转、结余

 

 

 

二十、住房保障支出

32,295

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

897,683

支出合计

897,683

支出合计

897,683

 

 

附件2

 

2017年部门收入表

 

 

 

单位:元

单位:遂溪县招商局

 

项目

2017年预算

一、预算拨款

897,683

   一般预算拨款

897,683

   基金预算拨款

0

二、预算外资金

 

   行政事业性收费收入

 

   主管部门集中收入

 

   纳入预算外管理基金收入

 

 

   其他预算外资金

 

 

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

 

四、单位经营服务性收入

 

 

五、其他收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

九、上年结转、结余

 

 

 

 

 

收入总计

897,683

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:遂溪县招商局

    单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

其他资金

 

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

897,683

897,683

897,683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

365,388

365,388

365,388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2011308】招商引资

500,000

500,000

500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2210201】住房公积金

32,295

32,295

32,295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

2017年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:遂溪县招商局

单位:元

收  入

支  出

项目

2017年预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、预算拨款

897,683

一、一般公共服务支出

865,388

865,388

 

   一般预算拨款

897,683

二、外交支出

 

 

 

   基金预算拨款

0

三、国防支出

 

 

 

二、预算外资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

   行政事业性收费收入

 

五、教育支出

 

 

 

   主管部门集中收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

   纳入预算外管理基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

   其他预算外资金

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

十四、交通运输支出

 

 

 

四、单位经营服务性收入

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

六、上级补助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

九、上年结转、结余

 

二十、住房保障支出

32,295

32,295

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

897,683

支出总计

897,683

897,683

 

 

附件5

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:遂溪县招商局

    单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

897,683

897,683

897,683

 

 

 

【2010301】行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

365,388

365,388

365,388

 

 

 

【2210201】住房公积金

32,295

32,295

32,295

 

 

 

【2011308】招商引资

500,000

500,000

500,000

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:遂溪县招商局

    单位:元

 

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

397,683

397,683

397,683

 

 

 

工资福利支出

283,388

283,388

283,388

 

 

 

  奖金

14,266

14,266

14,266

 

 

 

  基本工资

171,192

171,192

171,192

 

 

 

  津贴补贴

97,930

97,930

97,930

 

 

 

商品和服务支出

82,000

82,000

82,000

 

 

 

  公务接待费

10,000

10,000

10,000

 

 

 

  其他商品和服务支出

72,000

72,000

72,000

 

 

 

对个人和家庭的补助

32,295

32,295

32,295

 

 

 

  住房公积金

32,295

32,295

32,295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

 

2017年“三公”经费部门预算统计表

 

 

单位:遂溪县招商局

单位:元

项目

本年预算数

合计

10,000.00

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

10,000.00

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

 

(2)公务用车购置

 

 

附件8

 

 

 

2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:遂溪县招商局

    单位:元

功能科目

基金预算拨款

 

0

 

第三部分   2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年收入预算897683元,经费预算支出897683元,支出数比去年增加32936元,其中:1、商品服务支出比去年增加9000元,2、工资福利支出比去年增加55253元是按政策性提高基本工资福利所需费用;对个人和家庭的补助支出比去年减少1317元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本单位“三公”预算经费为10000元,其中:公务接待费10000元,与去年相比没有增减变化;公务用车运行维护费取消,与去年相比减少20000元;因公出国(境)本年度没有预算计划安排。

三、机关运行经费安排情况

2017年单位行政运行预算经费支出安排:82000元。其中包括1、公务接待费10000元,其他商品和服务支出72000元。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算共0元,其中包括:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是:暂无采购安排。根据工作需要实际情况适时追加。

五、国有资产占有使用情况

本单位固定资产有专人负责,有专门管理员,对单位资产、财务管理到位。没有利用国有资产对外投资、出租出借等情况。

六、预算绩效信息公开情况

本单位未编制预算绩效目标。

 

 

 

名词解释

(一)财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(十一)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)三公经费,是指政府部门因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。